2015г ул Колмоголровская 15
ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД за 2015г | ||||
по адресу | Колмогоровская | 15 | ||
Параметры формы | ||||
N пп | Наименование | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015 | |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015 | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 | |
5. | Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2015 | руб. | -100467,01 | |
6. | Задолженность потребителей 01.01.2015 | руб. | 55546,01 | |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 276591 | |
8. | - за содержание дома | руб. | 162417,07 | |
9. | - за текущий ремонт | руб. | 89942 | |
10. | - за услуги управления | руб. | 24232,87 | |
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | 246010 | |
13 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 176124,47 | |
14 | Задолженность потребителей за содержание и ремонт 2015г | руб. | 30581,80 | |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде | ||||
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | ||
15 | Содержание жилья | руб. | 162417,1 | |
16 | Текущий ремонт | 38847,34 | ||
январь | руб. | 0 | ||
февраль | руб. | 0 | ||
март | смена уч-ка тр-да водоснабжения из п/пропилена д.25мм, под.2 | руб. | 432,51 | |
смена врезки д.20мм с шаровым краном, под.2 | руб. | 1 234,67 | ||
Смена светильника ТСК3 (плата) | руб. | 903,02 | ||
очистка кровли от снега | руб. | 14 380,00 | ||
апрель | руб. | 0 | ||
май | руб. | 0 | ||
июнь | замена уч-ка стояка отопления кв.28-32 | руб. | 1622,5 | |
ремонт кровли шиферной над кв.19 | руб. | 1550,50 | ||
окашивание газонов | руб. | 6227,30 | ||
июль | руб. | 0,00 | ||
август | Замена ламп подъез. освещения (выдано) | руб. | 108,48 | |
смена примыкания к вытяжным трубам кв.24 | руб. | 1444,67 | ||
сентябрь | Смена светильника ТСК3(выключатель) | руб. | 3232,61 | |
Замена ламп подъез. освещения | руб. | 174,38 | ||
октябрь | ремонт кровли шиферной | руб. | 3105,72 | |
ноябрь | Смена светильника ТСК3(выключатель) | руб. | 536,70 | |
Замена ламп подъез. освещения | руб. | 120,62 | ||
Замена предохранителя в светильнике подъез. освещения | руб. | 53,15 | ||
декабрь | Замена ламп подъез. освещения | руб. | 3317,34 | |
прочистка вентканала, кв.29 | руб. | 403,18 | ||
17 | Услуги управления | руб. | 24232,87 | |
18 | Переходящие остатки денежных средств по содержанию и ремонту общего имущества на 01.12.2015г | руб. | -79954,61 | |
Общая информация по предоставленным услугам | ||||
19 | Вывоз мусора | |||
начислено | руб. | 6710,95 | ||
оплачено | руб. | 2797,56 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 3913,39 | ||
20 | Электроэнергия(ОДН) | |||
начислено | руб. | 200,90 | ||
оплачено | руб. | 88,28 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 112,62 | ||
21 | Задолженность потребителей всего на 01.01.2016 | руб. | 90153,82 | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | ||||
22 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
23 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
24 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 | |
25 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 | |
Информация о предоставленных коммунальных услугах | ||||
26 | Вид коммунальной услуги | - | Электроэнергия | |
27 | Единица измерения | - | квт | |
28 | Общий объем потребления | нат. показ. | 411,8 | |
29 | Начислено потребителям | руб. | 200,90 | |
30 | Оплачено потребителями | руб. | 88,28 | |
31 | Задолженность потребителей | руб. | 112,62 | |
32 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 200,90 | |
33 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 200,90 | |
34 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | |
35 | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
36 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
37 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
38 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед.. | 0 | |
39 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
40 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 7 | |
41 | Направлено исковых заявлений | ед. | 4 | |
42 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 20000 |