| ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД за 2015г |
| по адресу |
Колмогоровская |
3 |
| Параметры формы |
| N пп |
Наименование |
Единица измерения |
Наименование показателя |
Информация |
| 1. |
Дата заполнения/ внесения изменений |
- |
31.12.2015 |
|
| 2. |
Дата начала отчетного периода |
- |
01.01.2015 |
|
| 3. |
Дата конца отчетного периода |
- |
31.12.2015 |
|
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| 4. |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |
руб. |
0 |
|
| 5. |
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2015 |
руб. |
122480,72 |
122480,71 |
| 6. |
Задолженность потребителей 01.01.2015 |
руб. |
28131,75 |
|
| 7. |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |
руб. |
232748 |
|
| 8. |
- за содержание дома |
руб. |
138969,41 |
|
| 9. |
- за текущий ремонт |
руб. |
73469 |
73468,85 |
| 10. |
- за услуги управления |
руб. |
20310,07 |
|
| |
|
|
227274 |
|
| 11. |
Получено денежных средств, в том числе |
руб. |
227274 |
|
| 13 |
Всего денежных средств с учетом остатков |
руб. |
355229,04 |
|
| 14 |
Задолженность потребителей за содержание и ремонт 2015г |
руб. |
5474,50 |
|
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |
| |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |
- |
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |
|
| 15 |
Содержание жилья |
руб. |
138969,4 |
|
| |
|
|
|
|
| 16 |
Текущий ремонт |
28895,12 |
|
| январь |
Смена светильника ТСК3 |
руб. |
504 |
|
| |
Замена ламп подъез. освещения |
руб. |
41 |
|
| февраль |
|
руб. |
0 |
|
| март |
|
руб. |
0 |
|
| апрель |
|
руб. |
0 |
|
| май |
Замена ламп подъез. освещения |
руб. |
122,33 |
|
| |
Смена светильника ТСК3 (плата) |
руб. |
451,51 |
|
| июнь |
окашивание газонов |
руб. |
5669,3 |
|
| июль |
Замена выключателя подъездного освещения |
руб. |
121,68 |
|
| |
Замена ламп подъез. освещения |
руб. |
41,88 |
|
| август |
окашивание газонов |
руб. |
5 669,30 |
|
| сентябрь |
|
руб. |
0 |
|
| октябрь |
ремонт кровли шиферной над кв.30,31 |
руб. |
3809,171536 |
|
| |
спил деревьев |
|
5252,8 |
|
| ноябрь |
изготовлениеи установка контейнерной площадки |
|
5028,98 |
|
| |
Замена ламп подъез. освещения |
|
120,6176324 |
|
| |
Смена светильника ТСК3(выключатель) |
руб. |
596,7015655 |
|
| декабрь |
Замена ламп подъез. освещения |
руб. |
60,44476348 |
|
| |
смена кабеля АВВГ 2*2,5 |
руб. |
376,3999479 |
|
| |
Замена ламп дворового освещения |
руб. |
1029,719773 |
|
| |
|
|
|
|
| 17 |
Услуги управления |
руб. |
20310,07 |
|
| |
|
|
|
|
| 18 |
Переходящие остатки денежных средств по содержанию и ремонту общего имущества на 01.12.2015г |
руб. |
161579,96 |
|
| Общая информация по предоставленным услугам |
| |
|
|
|
|
| 19 |
Вывоз мусора |
|
|
|
| |
начислено |
руб. |
4416,82 |
|
| |
оплачено |
руб. |
2558,06 |
|
| |
Задолженность потребителей (на конец периода) |
руб. |
1858,76 |
|
| |
|
|
|
|
| 20 |
Электроэнергия(ОДН) |
|
|
|
| |
начислено |
руб. |
3472,64 |
|
| |
оплачено |
руб. |
1670,23 |
|
| |
Задолженность потребителей (на конец периода) |
руб. |
1802,41 |
|
| |
|
|
|
|
| 21 |
Задолженность потребителей всего на 01.01.2016 |
руб. |
37267,42 |
|
| |
|
|
|
|
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
| 22 |
Количество поступивших претензий |
ед. |
0 |
|
| 23 |
Количество удовлетворенных претензий |
ед. |
0 |
|
| 24 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед. |
0 |
|
| 25 |
Сумма произведенного перерасчета |
руб. |
0 |
|
| Информация о предоставленных коммунальных услугах |
| 26 |
Вид коммунальной услуги |
- |
Электроэнергия |
|
| 27 |
Единица измерения |
- |
квт |
|
| 28 |
Общий объем потребления |
нат. показ. |
7118,9 |
|
| 29 |
Начислено потребителям |
руб. |
3472,64 |
|
| 30 |
Оплачено потребителями |
руб. |
1670,23 |
|
| 31 |
Задолженность потребителей |
руб. |
1802,41 |
|
| 32 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
3472,64 |
|
| 33 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
3472,64 |
|
| 34 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
|
| 35 |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
0 |
|
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |
| 36 |
Количество поступивших претензий |
ед. |
0 |
|
| 37 |
Количество удовлетворенных претензий |
ед. |
0 |
|
| 38 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед.. |
0 |
|
| 39 |
Сумма произведенного перерасчета |
руб. |
0 |
|
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |
| 40 |
Направлено претензий потребителям-должникам |
ед. |
5 |
|
| 41 |
Направлено исковых заявлений |
ед. |
2 |
|
| 42 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
руб. |
0 |
|